为进一步规范和加强我局财务核算和管理工作,近日,小店区交通运输局对财务独立的部门进行财务检查和内部审计工作。
审计组按照内部审计组织要求和程序,审计范围及审计内容,以预算编制执行财务收支、债权债务管理、内控制度建立执行,基本建设项目管理、廉洁自律和监管等八个方面为审计重点,查看有无账表虚报、有无不合理开支、有无违法违纪现象,看是否建立严格有效的财务管理制度、会计核算和银行帐户管理是否合规、经费收支过程是否存在违规问题、经费资金是否合理运用到位等进行了审计。
通过内审制度的建立健全,进一步强化下属部门预算执行和财务收支内部审计,规范预算资金管理,提高资金使用效益;同时为完善各部门内部审计制度,规范内部审计行为,严肃财经纪律,发挥了内部审计的“免疫系统”功能和“基础防线”作用。
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