第一部分迎泽区交通运输局概况一、主要职能负责全区农村公路及其设施的建设、养护、路政、治超等监督管理工作, 加强和完善农村道路技术规划、安全设施规划及社会停车场站规划和管理;负责公路工程质量监督, 组织公路工程的建设工作。 负责全区交通运输行业的行政管理,加强公路运输协调工作,建立市场服务体系、监督市场经营行为、维护平等竞争秩序。 负责全区交通运输行业的依法行政,组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法及管理工作;加强综合运输体系的规划协调职责,优化交通运输布局,促进各种运输方式相互衔接,加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。负责全区交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。 二、部门预算单位构成迎泽区交通运输局预算由迎泽区交通运输局本级行政单位组成。2016年纳入迎泽区交通运输局部门预算汇编范围的单位情况见下表: 序号单位名称1太原市迎泽区交通运输局 第二部分迎泽区交通运输局2016年部门预算表表一:2016年收支预算总表 部门名称: 单位:元收 入支 出项目预算数功能分类预算数经济分类 预算数一、一般公共预算资金(小计) 2027163.93一、一般公共服务支出 一、工资福利支出864268.92 财政拨款2027163.93二、国防支出 二、商品和服务支出1056945.41 行政事业性收费资金 三、公共安全支出 三、对个人和家庭的补助 105949.6 专项资金 四、教育支出 四、对企事业单位的补贴
国有资源(资产)有偿使用收入
五、科学技术支出
五、转移性支出
其他收入 六、文化体育与传媒支出 六、债务利息支出 二、政府性基金 七、社会保障和就业支出 53638七、基本建设支出 三、财政专户管理的事业资金 八、医疗卫生与计划生育支出 53000八、其他资本性支出 四、其他资金 九、节能环保支出 九、其他支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 1920525.93 十三、资源勘探电力信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、国土海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、预备费 二十一、其他支出 二十二、转移性支出 收入合计 2027163.93支出合计 2027163.93支出合计 2027163.93表二:2016年一般公共预算资金支出预算表 单位名称:迎泽区交通运输局 单位:元科 目合计基本支出项目支出备注合计2027163.931001845.411025318.52 社会保障和就业支出53638476386000 行政事业单位离退休53638476386000 行政单位离退休53638476386000 医疗卫生与计划生育支出5300053000 医疗保障5300053000 事业单位医疗5300053000 交通运输支出1920525.93901207.411019318.52 公路水路运输1920525.93901207.411019318.52 行政运行(公路水路运输)1920525.93901207.411019318.52 表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 填报单位:迎泽区交通运输局单位:元经济科目名称预算数合计1001845.41人员经费856218.52 工资福利支出756268.92 基本工资276132 津贴补贴260832 年终一次性奖金23011 社会保障缴费196293.92 对个人和家庭的补助99949.6 退休费47638 奖励金2400 住房公积金48564 住房补贴267.6 其他对个人和家庭的补助支出1080日常公用经费145626.89 商品和服务支出125626.89 办公费22000 印刷费16000 邮电费4300 培训费1000 维修(护)费53,000.00 会议费3,000.00 培训费8,788.84 工会经费10068.24 福利费6258.65 公务用车运行维护费66000 其他资本性支出20000 办公设备购置20000 表四:2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 单位名称:迎泽区交通运输局单位:元项 目金额合计660001、因公出国(境)费用0.002、公务接待费 3、公务用车费66000 其中:(1)公务用车运行维护费66000 (2)公务用车购置费 第三部分迎泽区交通运输局2016年部门预算安排情况说明一、收入预算总体安排情况2016年收入预算2027163.93元,其中:财政拨款2027163.93元。二、支出预算总体安排情况2016年支出预算2027163.93元。1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出53638元、医疗卫生与计划生育支出53000元、交通运输支出1920525.93元(对照表一中的功能科目一一说明)。2.按支出经济分类,包括工资福利支出864268.92元、商品和服务支出1056945.41元、对个人和家庭的补助105949.6元(对照表一中的经济科目一一说明)。三、一般公共预算资金支出安排情况2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出 2027163.93元。1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出53638元、医疗卫生与计划生育支出53000元、交通运输支出1920525.93元(对照表一中的功能科目一一说明)。 2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1001845.41元,包括人员支出等;项目支出1025318.52元,包括社会保障和就业支和交通运输支出(对照表二中支出分类说明)。3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括人员经费支出856218.52元、日常公用支出145626.89元(对照表三中的经济科目一一说明)。四、三公经费增加说明由于公车改革,我单位增加应急车辆,公务车运行维护费预算比上年增加。
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